人民銀行日喀則市分行:“四注重”強化“以審促廉”職能

財經(jīng) 來源:中國金融新聞網(wǎng) 2023-08-29 15:57:36


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人民銀行日喀則市分行充分發(fā)揮紀檢監(jiān)察和內(nèi)部審計合署辦公優(yōu)勢,強化“以審促廉”職能,深化審計監(jiān)督與紀檢監(jiān)察監(jiān)督有機貫通,讓內(nèi)部審計成為實現(xiàn)防范廉政風險的重要保障手段,為強化紀檢監(jiān)察對權(quán)力運行的監(jiān)督制約提供有力支撐。

注重審計發(fā)現(xiàn),有效防范廉政風險。人民銀行日喀則市分行針對預算編制執(zhí)行、采購合同管理、房屋出租出借等重要經(jīng)濟事項存在的風險漏洞,提出風險提示和內(nèi)審建議,推動機關(guān)建章立制、規(guī)范程序,有效防范廉政風險。截至2023年上半年末,共開展57個審計項目,包括財務預算9項、業(yè)務審計8項、信息技術(shù)2項、履職審計9項、經(jīng)責審計5項以及內(nèi)部控制審計6項,累計發(fā)現(xiàn)問題117條。

注重貫通協(xié)調(diào),提升廉審監(jiān)督效能。人民銀行日喀則市分行統(tǒng)籌經(jīng)濟責任審計、預算管理專項審計、審計整改評估,配合紀檢監(jiān)察案件調(diào)查等各項任務,全方位、無死角發(fā)揮監(jiān)督作用。針對涉及重要事權(quán)、財權(quán)等的9個部門,實現(xiàn)經(jīng)濟責任審計“審一遍”的目標;針對預算管理部門,實現(xiàn)專項監(jiān)督連續(xù)8年“全覆蓋”,保持審計監(jiān)督的常態(tài)化和威懾力,提升紀檢和審計的監(jiān)督效能。

注重聯(lián)合監(jiān)督,強化協(xié)作聯(lián)動機制。進一步加大對違紀違法現(xiàn)象易發(fā)多發(fā)的重點領(lǐng)域、重點部位和重點環(huán)節(jié)的審計監(jiān)督力度,必要時與紀檢監(jiān)察機關(guān)開展聯(lián)合監(jiān)督檢查,達到相互協(xié)同、相互促進的效果。結(jié)合中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約反對浪費要求,開展“過緊日子”、駐村工作專項審計和脫貧攻堅專項監(jiān)督,編寫典型案例,做到舉一反三。盯緊公車、通訊費管理的重點領(lǐng)域,推進跟蹤審計和整改落實,確保廉政要求和整改舉措落實落細。

注重“巡審結(jié)合”,實現(xiàn)結(jié)果共同運用。將歷年發(fā)現(xiàn)的審計問題和整改落實情況納入巡察整改范圍,考察其經(jīng)濟責任審計結(jié)果;針對巡視巡察報告中的重點問題,有的放矢地開展審計,做到以審助巡、以審促改。積極探索“巡審結(jié)合”工作模式,推進審計監(jiān)督和紀檢監(jiān)察監(jiān)督貫通協(xié)調(diào),實現(xiàn)巡審優(yōu)勢互補、結(jié)果共同運用。

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